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Diplomado Auditoría y Control Interno

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Descripción

Auditoría y Control Interno compone el asegurar y consistencia de la información financiera para aportar la trasparencia necesaria en los procesos de toma de decisiones operativas y estructurales de inversión. Este objetivo junto al cumplimiento normativo, eficiencia de las operaciones y seguimiento a las metas estratégicas hace
imperativa la necesidad de utilizar procesos de administración de riesgos y controles soportados en esquemas adecuados de auditoría contable para cualquier tipo de empresa o entidad que maneje balances financieros.

Objetivos

  • Aportar una metodología efectiva para el diseño, evaluación y monitoreo de procesos para asegurar son eficientes y están alineados a la estrategia del negocio.
  • Profundizar en las normas del ejercicio profesional de la auditoría interna, creación y optimización de la función de auditoría, evaluación de riesgos para la preparación de planes estratégicos de auditoría y fraudes.
  • Evaluar la efectividad de la función de auditoría interna y las tendencias en el desarrollo de la práctica.
  • Proveer a los conocimientos de teorías y conceptos de auditoría, riesgo, aseguramiento, gobierno corporativo y control de la información, los procesos y operaciones junto a su aplicación práctica en desarrollo de los estándares internacionales y metodologías de administración del riesgo.
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